您好 請問是有追索權(quán)還是沒有追索權(quán) 光手續(xù)費(fèi)就75萬?
金融擔(dān)保公司為客戶在銀行裝修擔(dān)保貸款,銀行發(fā)放裝修貸款到裝修公司,這四方的賬務(wù)處理?謝謝
老師,收到銀行回單,公戶支付的,用途是收回貸款本息,這個賬務(wù)如何處理?謝謝老師
老師,我們是建筑公司,然后現(xiàn)在項(xiàng)目回款都要求辦理銀行保理,我們這個工程款甲公司支付50萬,通過興業(yè)銀行保理轉(zhuǎn)賬給我們,銀行直接扣掉手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)到我們興業(yè)銀行賬戶,改怎么做賬務(wù)處理
老師你好!公司辦理了保理業(yè)務(wù),銀行賬戶收到保理公司放款,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?銀行賬戶支付的保理手續(xù)費(fèi)75萬,又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
我們和商業(yè)保理公司就甲方的應(yīng)收賬款簽了個有追索權(quán)的保理融資業(yè)務(wù),比如融資300萬,保理公司通過他自己的銀行賬戶把這三百萬直接打到我們的三個供應(yīng)商的賬戶里,我們應(yīng)該怎么做賬?可不可以把保理公司過賬這個賬戶虛擬成我們得賬戶做賬?借:銀行存款300萬(保理公司賬戶)貸:短期借款,然后借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商1) 貸:銀行存款(保理公司賬戶)?謝謝!
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
老師你好!從銀行回單看不出有沒有追索權(quán)
那保理沒有協(xié)議之類的嗎
老師你好!有追索權(quán)的
借:銀行存款(按實(shí)際收到的款項(xiàng)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(按辦理保理業(yè)務(wù)時繳納的手續(xù)費(fèi)) 貸:短期借款
老師你好!辦理保理業(yè)務(wù)時繳納的手續(xù)費(fèi)是直接從銀行賬戶扣款的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 銀行賬戶收到保理公司放款 借:銀行存款 貸:短期借款 這是否需要分兩筆分錄做,還是合為一筆按您上方的分錄做?
扣款是直接從放款里面扣除的么
老師你好!1、扣款沒有直接從放款里面扣除。2、財(cái)務(wù)費(fèi)用(按辦理保理業(yè)務(wù)時繳納的手續(xù)費(fèi))的二級科目寫什么?謝謝!
那應(yīng)該寫兩筆會計(jì)分錄 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
老師你好!因沒有及時拿到異地施工預(yù)繳稅款的完稅單據(jù),所以拿到完稅單據(jù)做在下個月。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為負(fù)數(shù),該如何處理?謝謝!
您這個不是在貸方么 怎么會是負(fù)數(shù)
老師你好!申報9月份增值稅納稅申報表時,異地預(yù)交的增值稅申報時已抵減,申報時實(shí)際繳納的增值稅360753.37元。因未及時拿到完稅單據(jù),9月份異地預(yù)交增值稅596513.77元未進(jìn)行賬務(wù)處理,賬面應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額596513.77。 10月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅2291264.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅1804147.87 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)357995.14 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅129121.69 上面的應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)金額未含9月份預(yù)交的596513.77元。如果將9月預(yù)交的增值稅合并結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅就是負(fù)數(shù)了。
您預(yù)繳后 是不是會有留抵了
老師你好!應(yīng)該沒有留底。9月底進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額:940437.15元。增值稅申報繳納實(shí)際金額360753.37,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額579683.78元。9月份異地預(yù)交的增值稅579683.78正好可以抵減。這筆預(yù)交做在10月份,這筆預(yù)交能否單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅579683.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅579683.78
可以單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄的
老師你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅579683.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅579683.78 1、10月份單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),上方的結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎?單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)時摘要欄怎么寫? 2、10月份發(fā)生的業(yè)務(wù)也單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅2291264.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅1804147.87 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)357995.14 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅129121.69 上方的預(yù)交稅費(fèi)357995.14元是10月份發(fā)生的。這樣是否可以? 3、如果進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了,為了保證稅負(fù),月底結(jié)轉(zhuǎn)時是否結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上?謝謝!
進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了? 必須當(dāng)月要抵扣填主表的? ?不可以 結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上
1、單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅款時,摘要欄寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅款嗎?2、進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了 必須當(dāng)月要抵扣填主表的 分錄(勾選認(rèn)證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 為了保證稅負(fù),結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上。 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅(按需要的金額結(jié)轉(zhuǎn)) 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 這樣理解正確嗎?謝謝!
單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅款時,摘要欄寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅款 進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了 必須當(dāng)月要抵扣填主表的分錄(勾選認(rèn)證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少) 為了保證稅負(fù) 勾選的時候就要控制啊 不是做分錄控制 分錄做的再好沒有用啊 是申報的時候控制