您好,購(gòu)車(chē):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 出差發(fā)生油費(fèi)什么的如:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷(xiāo)售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)

老師 如果公司拿公司的款去購(gòu)商務(wù)車(chē) 公司的人員出差用 要怎么辦理和做賬 如果到時(shí)要把車(chē)賣(mài)了又要在賬務(wù)中如何處理
老師,我公司要賣(mài)2019年買(mǎi)的汽車(chē),當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)車(chē)時(shí)未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣(mài)出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司要賣(mài)一部車(chē)給一個(gè)人,程序應(yīng)該是怎么走的???賬務(wù)又如何處理?
老師,如果公司購(gòu)買(mǎi)的新車(chē),現(xiàn)在想賣(mài)掉怎么做賬務(wù)處理,需要去二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票嗎
老師,早上好!公司的車(chē)輛現(xiàn)轉(zhuǎn)賣(mài) 給職工,賬務(wù)如何處理?之前購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個(gè)賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個(gè)體戶核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣(mài)出去的,也已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,那個(gè)時(shí)候核定征收,就沒(méi)有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報(bào)表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時(shí)呢?工時(shí)是怎么來(lái)的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒(méi)有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊


車(chē)的折舊是多少年計(jì)
您好,按照4年進(jìn)行折舊的
折舊怎么做
如果商務(wù)車(chē)一臺(tái)是30萬(wàn)元
您好,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
如果30萬(wàn)一臺(tái)車(chē) 那怎么算 還有凈值
您好,凈值率5%=30*5%=1.5 折舊每個(gè)月=28.5/12/4
那凈值,如折舊完了,又要怎樣計(jì)算,怎么
您好,等到出售或者是報(bào)廢才需要處理,否則不需要
那要出售了,怎么做分錄怎么處理?那是不是報(bào)廢了,還有凈值嗎,怎么處理,車(chē)報(bào)廢是多少
報(bào)廢凈資入資產(chǎn)處置損益啊。