你好,這個車輛之前的進(jìn)項稅額有抵扣嗎?
老師,您好,我司是一般增值稅納稅人,賣了一臺公司車給個人,現(xiàn)在購買人要求我們開一張銷售發(fā)票給他,我們是開專票還是普票給他合適,稅率應(yīng)該開多少,分錄應(yīng)該怎么做?請老師解答,非常感謝
老師好!我司是工業(yè)一般納稅人公司,2016年開始分租了一層廠房給甲一般納稅人公司。只有2016年給他們開具房租發(fā)票?,F(xiàn)在甲要求我們補(bǔ)開2017年至今的房租發(fā)票,我應(yīng)該如何做,要開的話稅率是多少?應(yīng)該如何入賬?
老師您好,請問我公司是建筑企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在公司要賣一輛2016年買的皮卡車,應(yīng)該開出專票或普票出去呢?稅率應(yīng)該開多少呢?
老師,咨詢個問題,我公司算是中間商,買貨對方給我開的3300普票,我現(xiàn)在要賣出去,我們是一般納稅人,稅率13%,考慮增值稅和所得稅,我們應(yīng)該給買方開多少發(fā)票才能持平
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣給個人一個二手車開了一張13%增值稅普通發(fā)票,又開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這個稅怎么交?。康诙埗周囦N售統(tǒng)一發(fā)票用交稅嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
有做抵扣的,當(dāng)時抵扣是13%的稅率
你好,那現(xiàn)在處置,不管是開具普通發(fā)票還是專用發(fā)票,都是按13%計算納稅的。分錄是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
那我就開一張13%的普票給他就可以了,那我在報稅的時候能把公司其他正常進(jìn)項稅額做抵扣沒有問題的吧
你好,是的。 在報稅的時候,是能把公司其他正常進(jìn)項稅額做抵扣的