您好。 做賬其實只有一套帳,沒有2套帳。 需要錄入進項銷項稅金。謝謝
就想問下倉庫收到貨,發(fā)票沒有到。我們按暫估(含稅金額)入賬,但是會有一個問題。月末之前發(fā)票還沒到,結(jié)賬的時候庫存商品因為是含稅金額,沒有做進賬稅額,庫存商品賬面金額會虛高。有沒有什么好辦法可以解決呢,想過入庫的時候預(yù)估稅金,但是不知道對方會給我們開幾個點,不好預(yù)估進賬稅額。
內(nèi)賬要不要錄入進銷項稅金呢? 以應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款舉例,1月有交易那么內(nèi)賬就要把金額錄入,但是這個時候可能發(fā)票還沒開,我們就不能提前知道他開的什么品名,多少稅金,不像外賬中,我們是收到發(fā)票才入的賬,可以根據(jù)發(fā)票確認品名和稅金,我要怎么協(xié)調(diào)這個情況呢?
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的, 問題1:請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金,分錄怎么做? 問題2:前期入貨款分錄是 借原材料, 貸應(yīng)付賬款 問題2:我司這種貨款跟稅金分開錄的情況,稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了,因為前面應(yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
應(yīng)收賬款中和對方對賬的時候,有金額相差說是我們多開的發(fā)票,要扣除,但是我們不重新開過發(fā)票,付款時我們的員工在他們食堂吃飯的費用和罰款要扣除,但是開票的時候不扣,這三個費用我們用什么單據(jù)來入賬呢怎么能稅前扣除
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
其實很多公司都是有2套的,一般來說外賬為了方便都會以實際已經(jīng)收到的發(fā)票來入賬,但是內(nèi)賬不是這樣的,內(nèi)賬必須體現(xiàn)發(fā)生的所有業(yè)務(wù),這樣發(fā)生時間和收票時間就會有差,比如說我3月收到一張發(fā)票是開的1月貨款,但是我1月的項目已經(jīng)把這筆款錄入了。
內(nèi)賬就是收付實現(xiàn)制。您需要與外賬會計溝通,外賬會計每個月需要發(fā)臺賬給您