你好,因為你借方計入費用了。
老師,酒店2018年 3月重新裝修了下,5月完工開業(yè),因為是內(nèi)帳,有支付的裝修費就直接做待攤費用了,沒付的都沒上帳,本來要開業(yè)那月就進行攤銷,可后來發(fā)現(xiàn)以后每月都有好多裝修期間裝修費付款,可我沒預提過接下去我該怎么辦,因為老板一直沒提供總的費用清單。
老師,我們單位是非盈利組織,由于我們性質(zhì)的原因,我們一年只有6月和8月兩個月有收入,其余月份都是費用支出,我這季度申報收入比較高,我想先估算預提了沒有收入只有費用的那10個月的費用借成本,貸預提費,等到以后費用實際發(fā)生時我再按實際發(fā)生費用沖掉預提的費用,因為之前預提費用得有有4萬多沒沖完,這樣的話,連貫起來分錄怎么走,
老師 就是我每個月都會提一筆裝修款 借方:預提裝修費 貸方:現(xiàn)金 以后發(fā)生裝修費用就走預提費用 借方:費用 貸方:預提費用 按道理來說 走預提費用就不用走現(xiàn)金了 但為什么在月報表的時候會體現(xiàn)這筆裝修費用 不是走預提費用走出去了嘛?
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發(fā)票要分6次開回來,這么操作對嗎?
預交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證???
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務處理應該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應收是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入不含稅收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
那這筆裝修費用本來就是要發(fā)生的呀
你好,對呀,那體現(xiàn)就對了。
想不明白的是這裝修費用筆錢已經(jīng)走預提費用走出去了 就沒有現(xiàn)金的支出了 如果再體現(xiàn)出來會影響利潤了 老師 是不是這樣做是錯的
你好,沒有錯,預提費用不是費用,還有現(xiàn)在預提費用已經(jīng)取消了。
好的 謝謝老師 那怎么樣走出這筆裝修費用 不用體現(xiàn)在月報表 又不影響利潤表呢
你好,這個屬于費用,就會影響利潤表的。
即使走預提費用 還是會影響利潤表嗎?
你好,預提費用不影響,轉(zhuǎn)費用后就影響了。
我意思是即使這筆裝修費用走預提費用之后還是會影響利潤 對吧 預提費用是會減少 但是以后預提費用轉(zhuǎn)費用的時候也會影響利潤?
你好,是的,是這樣的。