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請問老師: 公司前幾年因為會計賬有誤,導致年度利潤表和企業(yè)所得稅申報表中數(shù)據(jù)有誤,且影響今年彌補往年虧損后的納稅額。現(xiàn)在怎么辦?

2021-02-28 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-28 12:47

同學你好 按照調(diào)整后的正確的來報

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快賬用戶1321 追問 2021-02-28 14:44

謝謝老師,您的意思是在今年調(diào)賬,根據(jù)正確的財務報表,匯算清繳,對嗎?

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快賬用戶1321 追問 2021-02-28 14:46

往年申報的錯誤的報表和企業(yè)所得稅申報表,不用修改嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:07

對的,就是這個意思的

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快賬用戶1321 追問 2021-02-28 15:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-28 16:46

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 按照調(diào)整后的正確的來報
2021-02-28
沒有好的辦法需要去補上之前期初這個填寫,
2021-01-15
您好 請問是應納稅所得額是負數(shù)嗎
2022-05-10
利潤總額扣除所得稅后,就是凈利潤,未分配利潤就是公司成立以來凈利潤的累計 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損的是稅務口徑的虧損額
2020-08-15
你好 僅僅幾分錢、幾元錢的誤差,可以不做處理。 如果要處理,如下: ①借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整 ②借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整 ③借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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