你好,需要調(diào)整的,因為會計上是按期做計提折舊的
固定資產(chǎn)不超過5000原可以一次性扣除,包含5000元嗎(是小于等于5000元嗎)
不超過5000元的固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?匯算清繳時要不要調(diào)整?
老師,去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報預(yù)繳時沒有扣除,匯算清繳也沒申報,我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整,這樣可以嗎?
固定資產(chǎn)500萬元以下的匯算清繳時可不可以不一次性扣除
匯算清繳,固定資產(chǎn)一次性扣除后的次年清繳,需要逐年調(diào)整回來嗎?相關(guān)政策有嗎?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
公司注銷了,還有沒有計提完的資產(chǎn),可以走固定資產(chǎn)清理,沒有收入
你好做報廢處理嗎?
想這樣處理,不想有收入,還有10萬沒有計提完
但是你報廢要有正常理由,要不也是稅前不能扣除要繳納所得稅的