您好,借銷售費(fèi)用640.35,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)83.24貸銀行存款723.59。借銷售費(fèi)用83.24貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
老師好,10月購進(jìn)商品,但是對方供應(yīng)商當(dāng)月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發(fā)票給客戶,假設(shè)購進(jìn)金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進(jìn)分錄和主營業(yè)務(wù)銷售和成本分錄;11月收到了供應(yīng)商發(fā)票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細(xì),謝謝。
我們公司銷售人員購買了一件飾品送給客戶,專票金額是723.59元,稅額是83.24 不含稅額是640.35請問應(yīng)該如何做賬?請幫忙列出會計(jì)分錄和金額,謝謝
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計(jì)金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師們好!我公司是一家經(jīng)營化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指)送客戶,開了增值稅專用發(fā)票,請問該如何做賬務(wù)處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
老師?您好!請問一下,銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率)開的是清單,銷售折扣自己計(jì)算出來的不含稅金額和稅額,與開票軟件算出來的少了2分錢,如何調(diào)整開票系統(tǒng)中的金額,因?yàn)槲覀冇幸患铱蛻粢蟊容^嚴(yán)格,開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請老師幫忙解答下,謝謝!
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
你好,請問有沒有方法不過進(jìn)項(xiàng)稅額,直接走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
您好,那是不可以,得先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出