你好,價稅合計入借銷售費用-招待費貸銀行存款,去選擇勾選不抵扣處理
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,現(xiàn)在年底有一臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,像這一整個業(yè)務我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務處理?請告知分錄?謝謝!
老師們好!我公司是一家經(jīng)營化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指)送客戶,開了增值稅專用發(fā)票,請問該如何做賬務處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
老師好,請教一下 我公司沒有進口藥材的資質用其中法人股東注冊的另一個公司資質(一般納稅人)進口藥材,進口繳納的增值稅的稅款憑證是開具給有資質的公司,繳納增值稅的款項是我公司私戶轉到有資質公司一般戶,再由資質公司一般戶轉到他們基本戶繳納的,進口增值稅專用繳款書是開具給有資質公司抵扣,我公司是小規(guī)模 老師這個分錄我這樣處理幫忙審核一下 借:其他應付款-資質公司賬戶 貸:其他應收款-老板,繳納進口增值稅時 借:主營業(yè)務成本-進口增值稅款 貸:其他應付款-資質公司賬戶
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個老板入股合伙的,有兩個老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們在別的地方的布料,銷給其他公司,把這個款項打進了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發(fā)票,其實我們公司還沒有正常開始生產(chǎn)呢,那么這個該如何做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?