不用。,你是免增值稅,增值稅對應(yīng)這個不一定免所得稅你做啥的,
老師您好!企業(yè)所得稅按收入的核定應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納稅所得額,免征的增值稅是否加入收入里一起核算應(yīng)納稅所得額?
老師,為什么小微企業(yè)減免的所得稅,要做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。本身就是減免的稅,這又進入營業(yè)外收入,還要交所得稅,那減免增值稅有啥意義
免稅收入對應(yīng)的增值稅減免了,那對應(yīng)的企業(yè)所得稅算應(yīng)納稅所得額時是否要減除免稅收入
小規(guī)模納稅人在2023年按規(guī)定,將減免企業(yè)所得稅。當(dāng)企業(yè)營業(yè)收入不超過200萬元的,可以減免50%的企業(yè)所得稅,這個減免是在營業(yè)收入基礎(chǔ)上減免,還是應(yīng)納所得額基礎(chǔ)上減免50%,還是在算出來企業(yè)所得稅額中再減免50%
應(yīng)納稅所得額調(diào)整時,扣除的免稅收入,不征稅收入,說的是免增值稅,還是所得稅?
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
申報季度企業(yè)所得稅時收入包含免稅收入嗎?
這個企業(yè)所得稅免稅,和增值稅免稅,口徑不一樣,要是是算所得稅免稅。農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷話,那你這個需要填寫免稅收入下面,這個會減掉的,
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不是等于收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除,這里面不是要扣除免稅收入嗎?
這個 免稅收入不一定是你增值稅免稅