這個(gè)說的是所得稅的
老師您好!企業(yè)所得稅按收入的核定應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額,免征的增值稅是否加入收入里一起核算應(yīng)納稅所得額?
免稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅減免了,那對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅算應(yīng)納稅所得額時(shí)是否要減除免稅收入
老師,增值稅的免稅和不征稅,以及企業(yè)所得稅的免稅和不征稅具體要如何區(qū)分呢?在收到款之后,增值稅的免稅和不征稅要如何做收入和增值稅的賬務(wù)處理,跟企所稅后期要調(diào)整減除的免稅和不征稅收入的依據(jù)是不同的嗎?
應(yīng)納稅所得額調(diào)整時(shí),扣除的免稅收入,不征稅收入,說的是免增值稅,還是所得稅?
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-允許彌補(bǔ)的年度虧損,請問這個(gè)收入總額是不含增值稅的吧?也就是說我們實(shí)際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候要扣除這些稅金嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
如果這筆收入增值稅免稅,所得稅沒政策,申報(bào)的時(shí)候就不用在免稅收入那填寫了是嗎
增值稅的免稅是要交所得稅的