你這個不用的呀,你這個是屬于免稅的,不用申報的。
老師,這種收入是免稅的,沒有通過稅控盤開票,這種收入,還用在增值稅上報嗎
老師:稅控盤,上月的這個月還沒有報增稅,還未清盤,這個月的票可以開票嗎
老師,我們是免企業(yè)所得稅和增值稅的企業(yè),我報增值稅的時候報的是稅控盤開票金額還是看賬的主營業(yè)務收入金額,我們還有其他業(yè)務收入
單位開票有紙質通用機打發(fā)票和增值稅普票兩種,增值稅普票是稅盤開的,請問這兩種都要報增值稅申報表嗎?
請問老師:個體戶查賬征收那種,季報,在申報經(jīng)營所得時,填寫的收入是價稅合計收入還是不含稅收入呢?(沒開過增值稅發(fā)票,季度也沒變過30萬)
老師,我們一次性給別公司轉500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實發(fā)工資的時候又把個人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會有什么風險嗎?因為有個未開票收入,上個季度申報的時候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項工資薪金填報,記入成本和實發(fā)的工資我沒按計提的填寫都是按實際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報,這個月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務成本,是借待認證進項稅額,還是借應交稅費--進項稅額,貸;應付賬款,
老師,研發(fā)技術公司,2024年一年工資應計入研發(fā)費用做到管理費用里,2025年怎么調整分錄
那這樣的票就不用申報,所得稅報表那邊收入用加上這些收入嗎
不用的,這個都不用申報的同學。