你這個(gè)不用的呀,你這個(gè)是屬于免稅的,不用申報(bào)的。
老師,這種收入是免稅的,沒(méi)有通過(guò)稅控盤開(kāi)票,這種收入,還用在增值稅上報(bào)嗎
老師:稅控盤,上月的這個(gè)月還沒(méi)有報(bào)增稅,還未清盤,這個(gè)月的票可以開(kāi)票嗎
老師,我們是免企業(yè)所得稅和增值稅的企業(yè),我報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)的是稅控盤開(kāi)票金額還是看賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,我們還有其他業(yè)務(wù)收入
單位開(kāi)票有紙質(zhì)通用機(jī)打發(fā)票和增值稅普票兩種,增值稅普票是稅盤開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)這兩種都要報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶查賬征收那種,季報(bào),在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),填寫的收入是價(jià)稅合計(jì)收入還是不含稅收入呢?(沒(méi)開(kāi)過(guò)增值稅發(fā)票,季度也沒(méi)變過(guò)30萬(wàn))
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬(wàn)中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫(kù)的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那這樣的票就不用申報(bào),所得稅報(bào)表那邊收入用加上這些收入嗎
不用的,這個(gè)都不用申報(bào)的同學(xué)。