你好,這里主營業(yè)務成本主要對應的是你的進項,你這里兩者變動比例不一致,所以你這里稅務預警了,什么原因導致的,你需要向稅局反饋。
企業(yè)(一般納稅人)與某項交易性金融資產(chǎn)相關的業(yè)務如下: 1. 5月1日購入D股票(普通股),支付1000萬購入500萬股,另支付5萬元手續(xù)費,另支付600元增值稅進項稅額; 2. 5月8日該股公布上年度分紅方案,每10股支付現(xiàn)金股利1元(稅后);按分紅方案,將于6月25日實際發(fā)放現(xiàn)金股利; 3. 6月10日,為滿足流動性資金需求,企業(yè)將D股票一次性出售,收到出售價款凈額1200萬元; 4. 持有期間未確認公允價值變動損益,也不考慮其他因素。 計算: 1.出售時企業(yè)需要確認的“投資收益”金額,列出詳細計算過程并對參與計算的數(shù)字做出必要解釋。 2.此次投資共計為企業(yè)帶來的投資收益總額,列出詳細計算過程。 老師請問這道題怎么做
. 分錄題 某企業(yè)發(fā)生下列有關債券投資的業(yè)務: (1)20X1年1月1日購入當日發(fā)行的4年期到期一次付息債券,面值為1000000元,票面利率為5%,以銀行存款實際支付的全部價款為982120元(其中可抵扣的增值稅進項稅額為120元);該企業(yè)既可能將其持有至到期,又可能隨時出售,將其確認為其他債權投資。該企業(yè)于每年年末確認利息收入。實際利率為5.1%。 (2)20X1年12月31日,該債券的公允價值為1030000元。 要求:根據(jù)以上資料,逐筆編制相關會計分錄。 主要是第二問,我寫借:其他債權投資——公允價值變動47918 貸:其他綜合收益——金融資產(chǎn)公允價值變動47918 都是錯的,我實在不明白哪里怎么寫了?
請教老師:稅務局發(fā)來:2018年紅字發(fā)票進項稅轉出額變動率為 :-0.67637430514973 ,主營業(yè)務收入變動率 0.174746984915954, ,紅字發(fā)票進項稅額轉出與主營業(yè)務收入變動彈性系數(shù)【紅字發(fā)票進項稅轉出額變動率/主營業(yè)務收入變動率】3.87偏低,可能存在多抵進項,少繳增值稅的風險。 請問這個是什么意思?如何解釋?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務收入7800萬元,其他業(yè)務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下:3、因管理不善,報廢購進的生產(chǎn)用料一批,購進價格300000元,賬務處理為借:營業(yè)外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報時已按規(guī)定將相關資料留存?zhèn)洳?。請問老?該企業(yè)的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調整增值稅與企業(yè)所得稅呢?3.中的購進價格是含稅價格嗎?進項稅額應轉出多少呢?
五、財務成果核算。要求編制會計分錄,利潤分配進行明細賬分類核算。26、企業(yè)收到東風工廠交來的違反合同罰款5000元,存入銀行。27、某企業(yè)開出轉賬支票一張,向某災區(qū)捐贈10000元。28、12月末,企業(yè)將各項收入結轉至”本年利潤"賬戶。該企業(yè)本月?lián)p益類(收入)賬戶發(fā)生額如下所示。主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入公允價值變動損益投資收益營業(yè)外收入1000000300000200008000030000合計143000029、12月末,企業(yè)將各項費用結轉至“本年利潤”賬戶。該企業(yè)本月?lián)p益類(費用)賬戶發(fā)生額如下所示。主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本營業(yè)稅金及附加40000020000080000銷售費用管理費用4500030000財務費用20000資產(chǎn)減值損失10000營業(yè)外支出5000合計79000030、12月末,企業(yè)計算本月應交所得稅,所得稅率為25%。(利潤總額1430000-790000=640000)31、12月末,企業(yè)將本月所得稅結轉’本年利潤"賬戶。32、通過以上計算該企業(yè)12
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權益,這些權益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?