你好 是的 是有這個(gè)規(guī)定的?
老師好,年底的時(shí)候法人欠公司100萬(wàn),還不了,能不能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?借:其他應(yīng)付款法人 貸:實(shí)收資本?;蛘哌€有其他的方法嗎?
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
你好老師,2020年12月底的賬掛的有法人的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款好幾百萬(wàn),有人說(shuō)年底不清除其他應(yīng)收其他應(yīng)付款的話,會(huì)視同法人分紅要交個(gè)稅,有這一說(shuō)法嗎
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來(lái),其他應(yīng)付款法人,60萬(wàn),其他應(yīng)收款法人20萬(wàn),因?yàn)闆](méi)有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好。老師。公司開(kāi)業(yè)半年,現(xiàn)在年末要結(jié)賬,其他應(yīng)付款法人掛賬200萬(wàn),收入才400來(lái)萬(wàn)。其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,調(diào)賬的話怎么調(diào)
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請(qǐng)問(wèn)老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營(yíng)業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒(méi)出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)時(shí)沒(méi)有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
那已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,有沒(méi)有什么辦法補(bǔ)救了
你好 報(bào)錯(cuò)了可以更正申報(bào)?
就是說(shuō),我把賬平一下重新出報(bào)表,再在電子稅務(wù)局重新更正申報(bào)是嗎
您好 您好,是的,可以這樣處理。