你好 是的 是有這個(gè)規(guī)定的?
老師好,年底的時(shí)候法人欠公司100萬(wàn),還不了,能不能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?借:其他應(yīng)付款法人 貸:實(shí)收資本?;蛘哌€有其他的方法嗎?
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
你好老師,2020年12月底的賬掛的有法人的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款好幾百萬(wàn),有人說(shuō)年底不清除其他應(yīng)收其他應(yīng)付款的話,會(huì)視同法人分紅要交個(gè)稅,有這一說(shuō)法嗎
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來(lái),其他應(yīng)付款法人,60萬(wàn),其他應(yīng)收款法人20萬(wàn),因?yàn)闆](méi)有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好。老師。公司開(kāi)業(yè)半年,現(xiàn)在年末要結(jié)賬,其他應(yīng)付款法人掛賬200萬(wàn),收入才400來(lái)萬(wàn)。其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,調(diào)賬的話怎么調(diào)
做賬是根據(jù)銀行流水對(duì)賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)這道題的第二問(wèn)計(jì)算6月份現(xiàn)金支出的時(shí)候,要不要算他月初長(zhǎng)期借款2萬(wàn)元年利率9%,按月付息的那個(gè)利息費(fèi)用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問(wèn)一下,供應(yīng)商開(kāi)了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,怎么算
審核完,過(guò)完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動(dòng)跳到8月嗎
問(wèn)一下,供應(yīng)商開(kāi)了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,
老師,申報(bào)7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁(yè)版,入職時(shí)間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬(wàn),對(duì)于車間里領(lǐng)用的價(jià)值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟(jì)增加值還是簡(jiǎn)化的經(jīng)濟(jì)增加值?
那已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,有沒(méi)有什么辦法補(bǔ)救了
你好 報(bào)錯(cuò)了可以更正申報(bào)?
就是說(shuō),我把賬平一下重新出報(bào)表,再在電子稅務(wù)局重新更正申報(bào)是嗎
您好 您好,是的,可以這樣處理。