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老師,機(jī)動(dòng)車發(fā)票當(dāng)月沖紅的需要怎么做賬務(wù)和稅務(wù)處理

2021-02-26 13:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 14:03

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3277 追問 2021-02-26 14:16

老師是這樣的,現(xiàn)在發(fā)票不允許作廢,只能開紅票處理。是這種情況的發(fā)票只是把發(fā)票保存好,不記賬可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-26 14:17

你好 當(dāng)月的話可以的。

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-02-26
你好,是的,這樣操作沒問題。
2024-12-26
你好,需要的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-06-08
您好,是的,做沖紅處理,在重開就行
2021-09-28
您好 請(qǐng)問是專票還是普通發(fā)票 是銷售方還是購買方 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-04-26
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