您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)是否合規(guī)要看損益類(lèi)科目(收入、成本、費(fèi)用等)是否都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)且期末無(wú)余額,收入類(lèi)科目要從借方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方,成本費(fèi)用類(lèi)要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方借方,要是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了就不合規(guī);如果收入類(lèi)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),就補(bǔ)做憑證借收入類(lèi)科目貸本年利潤(rùn),如果成本費(fèi)用類(lèi)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),就補(bǔ)做憑證借本年利潤(rùn)貸成本費(fèi)用類(lèi)科目,如果結(jié)轉(zhuǎn)多了就做相反分錄沖回,以前以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)而不是本年利潤(rùn),這些調(diào)整都通過(guò)新增憑證處理,因?yàn)樵瓚{證刪不了。
當(dāng)月計(jì)提增值稅的憑證做完后又沖銷(xiāo)了一筆收入,導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)稅減少了,計(jì)提的增值稅多了,這種的如果已經(jīng)結(jié)賬了,不能修改計(jì)提憑證了,有什么后果?下月能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,一個(gè)月內(nèi)可以轉(zhuǎn)兩次嗎?發(fā)現(xiàn)中間這邊不知怎么回事轉(zhuǎn)了一下,然后最后100多號(hào)憑證,也是結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)協(xié)議的,需要把這張憑證給刪了嗎?
老師,我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額,已經(jīng)試算平衡了,現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了,怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)?余額對(duì)不對(duì)?對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,能行不?
老師,我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額,已經(jīng)試算平衡了,現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了,怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)?余額對(duì)不對(duì)?對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,能行不?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題,我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專(zhuān)用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買(mǎi)的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問(wèn)題是,因?yàn)橘I(mǎi)東西付錢(qián)從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢(qián)的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷(xiāo)售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷(xiāo)售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷(xiāo)售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷(xiāo)售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
哪個(gè)地方需要調(diào)整
?您好,需要調(diào)整的地方有:收入類(lèi)科目(如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入)若未從借方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)貸方,需補(bǔ)做憑證(借:收入類(lèi)科目 貸:本年利潤(rùn));成本費(fèi)用類(lèi)科目(如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用)若未從貸方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)借方,需補(bǔ)做憑證(借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類(lèi)科目);若收入或成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,多結(jié)轉(zhuǎn)的部分做相反分錄沖回;以前年度損益調(diào)整需從原結(jié)轉(zhuǎn)方向調(diào)整至利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(借或貸:以前年度損益調(diào)整 貸或借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn));若當(dāng)期有利潤(rùn)卻未計(jì)提所得稅,需補(bǔ)提(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅)并結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用)。這些調(diào)整均通過(guò)新增憑證完成