您好 請(qǐng)問(wèn)開出發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師您好,上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,讓他們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 發(fā)票已經(jīng)開出一個(gè)月了 后又說(shuō)發(fā)票不合適 我又開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師 賬務(wù)怎么處理呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于開的負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)夸月,但是開重了,這個(gè)怎樣處理比較合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司抵扣了,銷售方又開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
借 應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸 其他業(yè)務(wù)收入 9.43萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.57萬(wàn)
借 應(yīng)收賬款 -10 貸 其他業(yè)務(wù)收入 -9.43 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.57
老師 分錄負(fù)數(shù)的話 就是借貸方不變 然后做成紅字就行了吧 那是不是把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的這張票也要附在后面
?分錄負(fù)數(shù)的話 就是借貸方不變 然后做成紅字就行 是的 是把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的這張票也要附在后面