你好? 是的, 開紅字信息表? 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖。? ? ?
老師,我有一個這樣的問題,公司1月份收到的專票,嗯,現在才發(fā)現地址有點問題,已經認證抵扣了,是不是3月份的時候還可以還給對方在系統(tǒng)里面開紅字信息就好了
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
老師,我上月開了4張專票,對方認證之后發(fā)現有問題,現在對方已經開了紅字,我這邊要開負數發(fā)票,但是我在我的UK里面查不到她紅字信息,是怎么回事?
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認證,但是稅務系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數發(fā)票算進去了,現在沒有了這張負數發(fā)票,我又該怎么處理
老師我們建筑公司有個人已經完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數2024年度是12月底人數還是1-12人數之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產也有這種情況)。匯繳納稅調整我應該怎么調整?是在納稅調整明細表里調整,還是在A105080那個資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整?
文文老師在嗎有問題請教?
老師好 我想求這道題的相關分錄
嗯,老師,那我這個票是不是要還給對方呀?
?你好? ? ? ?你說的什么票 。? ? ?不還 。 你都認證了不還了。? 等著對方給你紅字發(fā)票對應聯(lián)次來沖? ?
那是不是還可以收一張對方開正確的發(fā)票?
?你好? 是的。 肯定了。 到時你還得收正確的藍字發(fā)票來抵扣的?
老師如果沒有認證抵扣的話,是不是可以直接退還給對方,對方直接重新開具就好了?
?你好? ? 是的。 是這樣的意思??