同學你好 結轉本年利潤就可以了
請問2020年12月計提的管理費用科目,已結轉成本年利潤,現(xiàn)在2021年1月份需支付沖銷以前管理費用科目,導致余額為負數(shù),是否正確
每個月結束,收入費用類的科目(主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用等)余額要結轉入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上,只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎?還是年底統(tǒng)一結轉,為啥導出來的是沒有結轉的
請問:資產總值12660萬的科研企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會計準則嗎? 執(zhí)行小企業(yè)會計準則,跨年后發(fā)現(xiàn)計提研發(fā)費用工資、管理費用資與實發(fā)有差異時,沖銷更正差額是入未分配利潤科目還是可以月末結轉時直接入當年當期損益科目?2020年計提12月工資在2021年1月沖銷更正
辦公樓租金每月借管理費用貸預付款,現(xiàn)在想調整到營業(yè)外支出,是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎?我紅沖以前分錄是借管理費用負數(shù)貸預付款負數(shù),后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計數(shù)貸預付款,現(xiàn)在科目余額表里管理費用本期發(fā)生額是負數(shù),期末為啥貸方還有余額
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填
老師 我20年的本年利潤已經正常結轉了 只是我現(xiàn)在想問的的我21年沖銷的這筆停用科目是負數(shù)余額放在賬上是沒有問題的嗎?
這個沒事 負數(shù)后面用正數(shù)沖減就行了
也就是說我們再支付的時候會做一筆正確的管理費用沖減這筆 只是這筆本年是一直掛在賬上而已是吧
對的 就是這樣的哦