你好,如果是農(nóng)產(chǎn)品,普通發(fā)票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
老師,我現(xiàn)在這家企業(yè),做兩份合同,金額是一樣的,但是里面的明細(xì)不一樣,開(kāi)發(fā)票按照其中一份開(kāi),那份專門(mén)為開(kāi)發(fā)票而作的合同就是專票有什么進(jìn)項(xiàng),做合同往出開(kāi)開(kāi)什么銷(xiāo)項(xiàng),這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)明明是普通發(fā)票 為什么做憑證 把進(jìn)項(xiàng)稅做了 這是漏稅嗎 做的外賬 這樣做有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是普票,為什么在做憑證的時(shí)候還有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄呢,普票不是不用繳稅嘛,這樣分錄做了,繳稅沒(méi)繳,怎么對(duì)得上呢
老師你好,當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,全部都驗(yàn)票了。但我在勾選進(jìn)項(xiàng)票,勾選統(tǒng)計(jì),就勾選了幾張,可抵扣稅額就一點(diǎn)點(diǎn),這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)票少,銷(xiāo)項(xiàng)稅少。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,有一些專票,我看之前會(huì)計(jì)只是把進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣用了,但是那原材料一直沒(méi)上賬待著呢,假如是花稅點(diǎn)買(mǎi)的票,這樣只用了進(jìn)項(xiàng),而原材料一直不做賬,請(qǐng)問(wèn)這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
這個(gè)季度總共采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)含稅金額是19824.5元。出口銷(xiāo)售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務(wù)系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的???
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計(jì)應(yīng)納稅所得額為42132.18。累計(jì)應(yīng)納稅額是多少?怎么算????要過(guò)程
老師,銷(xiāo)售貨物,進(jìn)項(xiàng)票上產(chǎn)品名稱必須和銷(xiāo)項(xiàng)票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個(gè)人租房,由個(gè)人房主開(kāi)票給公司,入賬是入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,另外現(xiàn)金流分析是購(gòu)買(mǎi)商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務(wù)的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市)? 如果以前沒(méi)有進(jìn)行異地備案,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費(fèi),前期沒(méi)有計(jì)提管理費(fèi)確認(rèn)收入,在收到管理費(fèi)時(shí)掛在預(yù)收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬(wàn)的預(yù)收賬款,領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)在分期確認(rèn)收入,這樣做我有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),是不得讓他簽字。
但是發(fā)票上寫(xiě)著免稅呀
農(nóng)產(chǎn)品你是按金額×9%(10%)抵扣 不管你是否免稅 這是優(yōu)惠政策
這個(gè)海產(chǎn)普票也是這樣做的賬 我就想知道 對(duì)不對(duì)
你如果是農(nóng)產(chǎn)品就沒(méi)問(wèn)題 主要看你產(chǎn)品
從事大型生鮮超市只要農(nóng)產(chǎn)品都可以這樣做賬是嗎 如果不寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅 也可以?每天都是這類發(fā)票 我應(yīng)該怎么做呢
對(duì)的,你這可以享受農(nóng)產(chǎn)品抵扣 你這上面分錄處理沒(méi)問(wèn)題 按這分錄處理就可以了