你好 這樣是不可以的?
老師您好!想請(qǐng)問你一下,建筑公司進(jìn)項(xiàng)的材料,可不可以原封不動(dòng)的開銷項(xiàng)出去,就是我們買了一批材料,后來一直沒用上,但剛好其它的公司需要,就原價(jià)轉(zhuǎn)賣,然后開銷項(xiàng)出去,這樣稅務(wù)那邊有沒有風(fēng)險(xiǎn),合同什么的都齊全
老師,有一些專票,我看之前會(huì)計(jì)只是把進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣用了,但是那原材料一直沒上賬待著呢,假如是花稅點(diǎn)買的票,這樣只用了進(jìn)項(xiàng),而原材料一直不做賬,請(qǐng)問這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好,老師,公司采購(gòu)原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對(duì)不對(duì)?
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理???
老師,請(qǐng)問一下,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購(gòu)收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂熘苯邮?37.2,相當(dāng)于后期入費(fèi)用也是437.2,但是這個(gè)是專票,我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9,后期入費(fèi)用也是386.9,費(fèi)用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進(jìn)項(xiàng),那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?