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A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時借應(yīng)收賬款62500貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務(wù)收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費62500貸現(xiàn)金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導(dǎo)一下怎么寫分錄合理

2021-12-15 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 09:10

你好; 你們實際業(yè)務(wù)是什么 ; 你開票出去 這個是要做外賬 是嗎 ;開的什么發(fā)票內(nèi)容

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快賬用戶5664 追問 2021-12-15 09:11

是要做外賬,內(nèi)賬怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:16

你好;? ?外賬按你開票的金額做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? ? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ; 借主營業(yè)務(wù)成本? ?貸? 銀行存款等; 你退也盡可能i別公戶退 ;私下去退; 內(nèi)賬的話? 按照收款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款; 繳納稅費:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等貸銀行存款?

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快賬用戶5664 追問 2021-12-15 09:19

老師交的稅點少,收回的稅多,多出的部分是不是可以營業(yè)外收入稅金

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:22

你好 ; 多的 部分計入營業(yè)外收入去?

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你好; 你們實際業(yè)務(wù)是什么 ; 你開票出去 這個是要做外賬 是嗎 ;開的什么發(fā)票內(nèi)容
2021-12-15
同學(xué)你好 你們這個是虛開發(fā)票發(fā)票呀 代開只能稅局代開 針對這個業(yè)務(wù)來說是的
2021-12-15
你好!外賬不顯示營業(yè)外收入,付款也需要對方提供發(fā)票
2021-12-15
收到進項發(fā)票 借庫存商品 應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 月末 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款
2020-09-17
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 扣除差額的
2020-12-31
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