您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒(méi)計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目?jī)赡旰蠼璺接幸还P很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒(méi)計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目?jī)赡旰蠼璺接幸还P很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做啊??前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒(méi)有問(wèn)題
會(huì)計(jì)科目:請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個(gè)月只做了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是沒(méi)有做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個(gè)分錄是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請(qǐng)問(wèn)該怎么去處理以前一兩年沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,公司以前的會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已繳增值稅借方有余額652920.97元,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/本月應(yīng)繳納增值貸方有余額105630.05元,現(xiàn)在也再?zèng)]用過(guò)這兩個(gè)科目,現(xiàn)在審計(jì)要求把這個(gè)處理,要怎么處理呢
工商年報(bào)中的納稅總額 是按我賬面上的上一年度實(shí)際已交的稅金填寫(xiě)嗎
有沒(méi)有軟件或者公式,根據(jù)實(shí)發(fā)工資,自動(dòng)測(cè)算個(gè)稅,倒推出申報(bào)收入
老師像員工短途出差吃飯,沒(méi)票,只有付款記錄,寫(xiě)個(gè)報(bào)銷(xiāo)單可以入稅務(wù)帳嗎,還是需要什么正測(cè)支持
老師,2024.5月份計(jì)提時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/地方教育費(fèi)金額寫(xiě)錯(cuò),分別為多0.01和少0.01; 12月份調(diào)整的時(shí)候調(diào)錯(cuò)了,在營(yíng)業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費(fèi)附近上分別多加了0.01,應(yīng)交稅費(fèi)的也是一樣,這樣2025年該如何調(diào)整回來(lái)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅費(fèi)有哪些?賬務(wù)處理有哪些?謝謝
老師,公司雇了三個(gè)臨時(shí)工幫忙做業(yè)務(wù),但他們不愿意去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還有其他解決方式嗎
東莞的,個(gè)人持有的辦公室出租3000元開(kāi)發(fā)票要交哪些稅?合計(jì)所有的稅加起來(lái)多少錢(qián)
老師,入駐保證金是什么?有發(fā)票嗎
注冊(cè)資本減資個(gè)人的股東需要交個(gè)稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
你好,以物抵債需要交哪些稅費(fèi)
不用吧。上個(gè)月已轉(zhuǎn)安裝好在我電腦上的。用友T3
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,---這個(gè)應(yīng)該體現(xiàn)在起初余額里面了。