您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?
老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?
老師,請問一下這個未交增值稅我應(yīng)該怎么做????前會計做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會平掉這個科目,其他科目都沒有問題
會計科目:請問老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個月只做了: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 但是沒有做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個分錄是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請問該怎么去處理以前一兩年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,公司以前的會計在應(yīng)交稅費/增值稅/已繳增值稅借方有余額652920.97元,應(yīng)交稅費/增值稅/本月應(yīng)繳納增值貸方有余額105630.05元,現(xiàn)在也再沒用過這兩個科目,現(xiàn)在審計要求把這個處理,要怎么處理呢
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
不用吧。上個月已轉(zhuǎn)安裝好在我電腦上的。用友T3
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,---這個應(yīng)該體現(xiàn)在起初余額里面了。