你好? ?那你留底進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目的?? ?
上月有7萬的留抵稅額,這個(gè)月要把它抵扣了。我這個(gè)月怎么寫分錄呢?
上月留抵的金額在應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方,這個(gè)月把這個(gè)金額抵扣了,分錄怎么做
這個(gè)是我上個(gè)月的留抵稅的分錄,這個(gè)月分錄抵扣了還是有留抵稅額,分錄對(duì)嗎?期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,您好!我們公司上個(gè)月底有留抵稅額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,留抵稅額變成貸方余額了,這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個(gè)月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
上個(gè)月底有留底稅 我忘記寫分錄了 這個(gè)月還有留抵我該怎么寫分錄才對(duì)
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
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應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額的借方
?你好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -留抵稅額? ? ??