招待費(fèi)不允許抵扣的,201636號(hào)文件有規(guī)定。
公司買衣服用于業(yè)務(wù)招待送給別人,這個(gè)發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?我們是巨華公司
公司買茶葉,用于送禮,開了專用發(fā)票,這個(gè)稅金要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵稅嗎
公司買了些白酒招待客戶的,開了增值稅專用發(fā)票,我當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)可以嗎?
老師,這個(gè)分錄 沒(méi)看明白,向您請(qǐng)教一下 公司購(gòu)買酒水用于送禮,借記銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)流程招待費(fèi)和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅),這里是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一借一貸就沒(méi)有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來(lái)送禮和招待是不是也能開專票?
老師好,公司購(gòu)買酒用于招待客戶和送禮,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
老師,當(dāng)月員工開了好多費(fèi)用發(fā)票回來(lái),然后當(dāng)月員工未來(lái)報(bào)銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無(wú)法確認(rèn)是誰(shuí)的報(bào)銷,這樣沒(méi)法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務(wù)期是兩年,24年已經(jīng)開票和收款,沒(méi)有一次性確認(rèn)收入,進(jìn)了合同負(fù)債分期確認(rèn)收入,這個(gè)做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說(shuō)明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎