借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
老師,請問我們公司有一筆應(yīng)收款確定收不回了,也計提過壞賬,老板不希望這筆壞賬一直掛著,我們現(xiàn)在要怎么合理的把這筆應(yīng)收賬款給去掉,不讓掛在賬上
老師,請問一下,我們公司2019年多計提了一筆工資,就一直掛著沒有發(fā)放,是多計提的,不能發(fā)放,現(xiàn)在賬上我要怎么處理呢?
老師,查到了2016年一筆印花稅的計提,當(dāng)時多計提了幾十元,現(xiàn)在賬上一直掛著這個余額,想要問一下老師您我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢?
我的應(yīng)交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當(dāng)時電子稅務(wù)局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我想問一下,一般人去年12月份增值稅報表里的銷項稅額比賬目上多申報了0.07元錢,現(xiàn)在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?