您好,計提分錄紅字沖回,分錄不變,金額紅字
老師好,請問我們計提的員工工資一直沒有發(fā)放,也確定不發(fā)了,這部分工資要怎么處理呢,是沖回計提嗎
老師,請問一下,我們公司2019年多計提了一筆工資,就一直掛著沒有發(fā)放,是多計提的,不能發(fā)放,現(xiàn)在賬上我要怎么處理呢?
老師,查到了2016年一筆印花稅的計提,當時多計提了幾十元,現(xiàn)在賬上一直掛著這個余額,想要問一下老師您我應該怎么處理這筆賬務呢?
老師請問一下我們?nèi)ツ暧嬏崃艘还P工資,甲方一直沒代發(fā)出去,老板就取現(xiàn)來發(fā)了這筆工資,現(xiàn)在甲方又要代發(fā)這筆工資,我應該怎么做賬呢,
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發(fā)放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計提,本月發(fā)放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
以前年度的呀?科目不變的沖??
您好,涉及損益類科目使用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤科目替換,資產(chǎn)負債表類科目不變
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持