是的 怎么對(duì)不上 你留底賬上沒(méi)有嗎

小白求解,上個(gè)留底稅額是自動(dòng)抵扣下一期的嗎?比如上期留底1千,這個(gè)月認(rèn)證5千,銷項(xiàng)1萬(wàn),那不是跟我賬上對(duì)不上嗎?
你好,我們六月有一萬(wàn)的留抵稅,七月只有一千的銷項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開(kāi)票收入來(lái)抵掉上期留底,他們說(shuō)退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅,后期快速消化,說(shuō)我們的合同不完整,我問(wèn)他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個(gè)月可以少開(kāi)些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說(shuō)的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師我剛才提問(wèn)的問(wèn)題不能追問(wèn),我重新在問(wèn)個(gè)。那原應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額1萬(wàn)沒(méi)有了嗎?銷項(xiàng)有五千,未交有1萬(wàn),那中間還有五千是多交的增值稅,中間這還有進(jìn)項(xiàng)八千,這也是多交的增值稅,我只要把五千加上八千這個(gè)多交的增值稅月末體現(xiàn)出來(lái)是留底的就行是嗎?老師我這樣理解的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,上期留底稅額有十一萬(wàn)多,如果我這個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬(wàn)噸,這五萬(wàn)多是可以抵扣不交的是嗎
自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;老師這句話我看不懂增量留抵稅額是不是圖中的上期留底,是不是意味著上期有多余的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵完就是增量留底稅額,老師能列個(gè)式子讓我看一下嗎
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來(lái)嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問(wèn)一下個(gè)人可以代開(kāi)租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說(shuō)是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?


沒(méi)有,留底是在哪里提現(xiàn)的
帳上再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 增值稅申報(bào)表在主表上期留底里面。