你好! 建議:月底做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果沒有銷項,這科目可以不體現(xiàn)) 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,請問這個月公司銷項稅,也有進(jìn)項稅,但是進(jìn)項稅比銷項稅多,那抵扣后也不用交增值稅,到月底還需要做什么關(guān)于進(jìn)項和銷項的分錄嗎?
2020年每個月如果都只有進(jìn)項需要做什么分錄嗎?只有11月分出現(xiàn)過銷項,但是進(jìn)項比銷項大不需要繳納增值稅,整個2020年每個月都不用交增值稅,那么這一年需要做什么分錄嗎
一般納稅人,如果我們每個月進(jìn)項大于銷項,沒有交增值稅,關(guān)于增值稅需要做什么分錄嗎
老師,每個月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項,以及有上個月留底的增值稅都分別怎么做分錄
現(xiàn)在進(jìn)項和銷項稅額月底需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?如果不轉(zhuǎn)的話,下個月繳納增值稅怎么做分錄?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
每個月末都需要做這個分錄嗎?哪怕不用交增值稅也要做這個分錄?
也可以年末匯總做
比如我這個2020沒有做過一次結(jié)轉(zhuǎn),年末借方余額是3308.22,我匯總做一個會計分錄嗎?做哪一個會計分錄呢?
按照我給你的分錄做就可以了