你好!這2個(gè)沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)了 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話(huà),借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是 借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 未交增值稅 然后下一個(gè)月,繳納增值稅時(shí),做分錄 借 未交增值稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 這樣子做分錄對(duì)不?
我想問(wèn)一下每個(gè)月的增值稅進(jìn)行稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)哪個(gè)金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫(xiě)一下吧 感謝
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤(rùn)最后交了所得稅法人再提取利潤(rùn)的話(huà)還要交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國(guó)有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國(guó)有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
上年未計(jì)提所得稅,第二年匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
個(gè)稅 年收入不超12萬(wàn) 匯算清繳 顯示需要補(bǔ)交稅費(fèi)超400塊錢(qián) 可以免申報(bào)嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì),連賬都沒(méi)有的,只有資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報(bào)都沒(méi)辦法報(bào)么
老師,那個(gè)辦公軟件折舊4月沒(méi)計(jì)提,可以在5月計(jì)提兩個(gè)月的嗎?在摘要上寫(xiě)4-5月的計(jì)提折舊
我22年接賬的時(shí)候,年報(bào)報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致的報(bào)表的累計(jì)利潤(rùn)和匯算清繳不一樣,匯算清繳繳稅了,這個(gè)怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)異地項(xiàng)目開(kāi)過(guò)發(fā)票且已預(yù)交過(guò)稅款,核銷(xiāo)時(shí)是在異地稅務(wù)局還是注冊(cè)地稅務(wù)局操作反饋哈?
不轉(zhuǎn)的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來(lái)的數(shù)據(jù)呢
你好!就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之類(lèi)的得到的