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現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額月底需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?如果不轉(zhuǎn)的話(huà),下個(gè)月繳納增值稅怎么做分錄?

2024-08-02 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-02 13:54

你好!這2個(gè)沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)了 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2024-08-02 13:56

不轉(zhuǎn)的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來(lái)的數(shù)據(jù)呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-02 13:59

你好!就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之類(lèi)的得到的

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你好!這2個(gè)沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)了 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024-08-02
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個(gè)月繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-14
按這個(gè)步驟補(bǔ)上,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-24
借銷(xiāo)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)
2023-10-14
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