你好,將預(yù)收賬款的借方余額調(diào)整為應(yīng)收賬款即可
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,業(yè)主每月扣的物業(yè)費(fèi)不管是否是欠費(fèi)還是預(yù)交的,都是做的預(yù)收賬款,沒有做應(yīng)收,請(qǐng)問如何調(diào)整正確?
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?請(qǐng)老師指導(dǎo)
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主欠了1年物業(yè)費(fèi),我每月都是按照借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)做的賬,現(xiàn)在拿了一張領(lǐng)導(dǎo)簽字的減免物業(yè)費(fèi)的單子,現(xiàn)在收不到這部分款,請(qǐng)問怎么做賬呢?
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人月末確認(rèn)收入的分錄怎么寫? 借:預(yù)收賬款—物業(yè)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)的分錄可以嗎?
我們是小規(guī)模物業(yè)公司,業(yè)主繳納了2023.10.1-2024.2的物業(yè)費(fèi)要求開發(fā)票,10月份的物業(yè)費(fèi)已計(jì)入應(yīng)收賬款,確認(rèn)了收入,請(qǐng)問這個(gè)月怎么做賬?小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
能具體點(diǎn)么
就是說,你現(xiàn)在看你預(yù)售賬款的余額借方余額有多少?把這個(gè)金額調(diào)整為應(yīng)收就可以了。
5-1-1不欠費(fèi),收1月份物業(yè)費(fèi)借預(yù)收142.84貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),那5-9-5屬于欠費(fèi),我也是做的借預(yù)收賬款145.3,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
我就想問問如何調(diào)整正確?
欠費(fèi)的就是作應(yīng)收,而不是預(yù)收了
借貸方向如何調(diào)整
借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我可以在做2月份賬之前的時(shí)候,先把1月份之前本來是做應(yīng)收,我做成了預(yù)收,先調(diào)整過來嗎?
也是可以的,這樣處理
只把欠費(fèi)的預(yù)收修改成應(yīng)收,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅費(fèi)每月已經(jīng)提了,就不在計(jì)算了
對(duì)的,你這里不用調(diào)整
好的,謝謝,我是這樣做的,應(yīng)該是對(duì)的吧
也是沒問題的,同學(xué),可以的