你好!需要確認(rèn)這份發(fā)票是否已被認(rèn)證,未認(rèn)證就在金稅盤申請紅字發(fā)票信息表,然后再開具對應(yīng)的紅字發(fā)票沖掉這個(gè)五十萬,當(dāng)時(shí)繳納了,本月開紅字發(fā)票可以抵扣本月的銷項(xiàng)。
老師,請問,我們?nèi)ツ?2月份開了50萬的票,現(xiàn)在需要作廢,應(yīng)該如何操作呀,需要改正去年的申報(bào)表么,當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師您好!我是北京市的小規(guī)模納稅人,去年12月份開了幾十萬的增值稅普票,今年1月份對方說因?yàn)楦裟炅怂匀氩涣藥?,讓作廢后重新開今年的票,請問這樣操作完以后帳該怎么做?去年我方已經(jīng)正常入賬。謝謝
請問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開票收入N萬),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
老師,請問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
對方未抵扣,不影響去年的稅額么 直接計(jì)入今年的么
你好!不影響,影響的是本月的。
那我本月紅沖,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
你好 !你本月沖紅,分錄 借:應(yīng)收賬款? 紅字 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?紅字 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)? 紅字
不應(yīng)該需要用到 以前年度損益調(diào)整么
你好!這個(gè)可能需要區(qū)分情況了,如果紅沖發(fā)票是因?yàn)榘l(fā)票開具信息有誤,紅沖后開具一樣的發(fā)票給對方,那么就不需要調(diào)整以前年度損益,如果是銷售退回的,就需要用以前年度損益調(diào)整。
我們是屬于銷售退回的 應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
你好!如果屬于銷售退回那需要調(diào)整去年的收入了!