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老師,請問,我們?nèi)ツ?2月份開了50萬的票,現(xiàn)在需要作廢,應(yīng)該如何操作呀,需要改正去年的申報(bào)表么,當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅

2021-02-20 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-20 17:27

你好!需要確認(rèn)這份發(fā)票是否已被認(rèn)證,未認(rèn)證就在金稅盤申請紅字發(fā)票信息表,然后再開具對應(yīng)的紅字發(fā)票沖掉這個(gè)五十萬,當(dāng)時(shí)繳納了,本月開紅字發(fā)票可以抵扣本月的銷項(xiàng)。

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快賬用戶3281 追問 2021-02-20 17:28

對方未抵扣,不影響去年的稅額么 直接計(jì)入今年的么

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齊紅老師 解答 2021-02-20 17:29

你好!不影響,影響的是本月的。

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快賬用戶3281 追問 2021-02-20 17:29

那我本月紅沖,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2021-02-20 17:33

你好 !你本月沖紅,分錄 借:應(yīng)收賬款? 紅字 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?紅字 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)? 紅字

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快賬用戶3281 追問 2021-02-20 17:33

不應(yīng)該需要用到 以前年度損益調(diào)整么

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齊紅老師 解答 2021-02-20 17:37

你好!這個(gè)可能需要區(qū)分情況了,如果紅沖發(fā)票是因?yàn)榘l(fā)票開具信息有誤,紅沖后開具一樣的發(fā)票給對方,那么就不需要調(diào)整以前年度損益,如果是銷售退回的,就需要用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶3281 追問 2021-02-20 17:38

我們是屬于銷售退回的 應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2021-02-21 09:12

你好!如果屬于銷售退回那需要調(diào)整去年的收入了!

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你好!需要確認(rèn)這份發(fā)票是否已被認(rèn)證,未認(rèn)證就在金稅盤申請紅字發(fā)票信息表,然后再開具對應(yīng)的紅字發(fā)票沖掉這個(gè)五十萬,當(dāng)時(shí)繳納了,本月開紅字發(fā)票可以抵扣本月的銷項(xiàng)。
2021-02-20
直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了
2023-04-13
可以的,但是最好你是修改一下財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再修改第四季度的所得稅申報(bào)表。
2023-03-31
你好,你可以自己申報(bào)試一下的,你能申報(bào)了嗎?一般是自己申報(bào)不了的,得去稅務(wù)局。
2023-01-04
一般來說,簡易征收下不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,而一般征收下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-06
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