您好同學,管理費現(xiàn)在是留在你們公司了,那先做收到銀行存款就行,可以借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費。這個既然是貨款的話,是銷售貨物了,對吧,以公司的名義,得用那個收入乘以13%,繳納13個點的增值稅,還有一些附加稅費,然后按照5%根據(jù)收入來繳納企業(yè)所得稅。
物流公司購買了100萬元貨車,公司賬戶收到個人轉賬30萬元,后用公司賬戶支付10萬元貨車首付,8萬元汽車保險費用,剩余90萬元用貸款支付未走公司賬戶,公司賬戶剩余12萬又轉給了個人,應該怎么寫分錄。
公司是做工程設計的,現(xiàn)收到一個掛靠項目的款,收到業(yè)主轉款給我們時怎么做賬?例如,收到業(yè)主款10萬,掉管理費2萬后,再轉賬給掛靠方8萬,收到業(yè)主款和轉賬給掛靠方錢時,怎么做賬?怎么在賬里提現(xiàn)收到管理費2萬。做內賬和外賬的方法一樣嗎?
法人19年給公司公戶存10萬塊錢備注是貨款。外聘會計做的無票收入,原來內賬會計走的借款,現(xiàn)在我想把這十萬還了,怎么弄?公戶賬和現(xiàn)金賬是分開的,他們原來頂賬了?,F(xiàn)在的情況內賬這邊是公戶欠著現(xiàn)金10萬,但外賬那邊那10萬又是貨款。有點亂。要怎么弄這個賬才行
老師,公司之前沒有會計,賬都是給代理在做,老板代收了貨款,然后再打進公戶,但是代理那邊全部做成了其它應付款,現(xiàn)在賬上掛著200多萬的其它應付款,這個該怎么辦。
乙公司借現(xiàn)金10萬給甲公司 乙公司內賬 借記:其他應收款-個人 10萬 貸記:庫存現(xiàn)金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項內賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應收款-個人9萬 管理費用-其他 1萬 這么做對么,該如何記賬?
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
當時200萬全部確認收入了,交了增值稅和所得稅,沒單獨計算那10萬的管理費,現(xiàn)在那10萬管理費怎么處理
您好,10萬元不是已經(jīng)屬于200萬里面的嗎,那就不用單獨體現(xiàn)了,已經(jīng)確認收入了,不需要處理了,這個10萬元是不是就是給你們公司的,對吧,那就不需要做別的處理了
個人和商貿公司怎么簽訂掛靠合同,因為貨物是個人提供的,是用商貿公司進行招投標的,也是商貿公司給購買方簽訂的購銷合同,商貿公司如果不和個人簽訂掛靠合同,是不是就屬于虛開了
正常。個人跟商貿公司簽訂購銷合同,商貿公司先采購個人的貨物,個人開發(fā)票,然后商貿公司在銷售,收貨款,不過這樣太麻煩了,最好私下個人跟商貿公司簽訂掛靠合同。商貿公司直接付款給供應商,采購后在銷售,然后只需要轉給個人應得的利潤,比較簡單