你好。 內(nèi)賬的話 可以一次性計(jì)入 。這個(gè)可以的。
4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73 000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26 000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52 000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19 000元。
公司內(nèi)賬,固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)不再按月計(jì)提折舊和攤銷,一次性計(jì)入費(fèi)用可以嗎
老師,月末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷和固定資產(chǎn)折舊可以做在一張憑證上嗎
6.4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19000元。
.4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19000元。做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
具體分錄怎么做呢
?你好 借管理費(fèi)用貸銀行存款。 按使用部門直接做賬? 計(jì)入費(fèi)用化哈??
如果我想要在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)科目里反應(yīng)一下,做分錄:借固定資產(chǎn)貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸固定資產(chǎn) 這樣做對(duì)嗎
你好? ? ?內(nèi)賬的話 可以 。 反正你不是外賬 。 外賬這樣做是不對(duì)的。??