你好,這個加計扣除可以填56萬,然后高新技術(shù)減免稅是21000。
老師,就是我在調(diào)整高新的報表有一項問的是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免,一個是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費用是510萬
老師,科創(chuàng)委填報中,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值怎么填、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值怎么填、實際減免稅費總額:1.增值稅 2.營業(yè)稅 3.所得稅,其中:研發(fā)加計所得稅減免怎么填,這個實際減免稅費總額是什么意思,一般所得稅會享受研發(fā)加計100%,那是要把每個月得研發(fā)費用乘以100%再乘以高新技術(shù)企業(yè)15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用加計扣除100% 2022年利潤總額484萬,研發(fā)費用434萬,請問對于我們企業(yè),研發(fā)費用減免稅額是多少,高新企業(yè)享受多少減免稅額
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費用4600萬元,怎么計算研發(fā)加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師,請問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費用比如100萬,統(tǒng)計年報中1、申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
計算這個減免稅不是應(yīng)該是應(yīng)交所得稅,利潤乘以25%,研發(fā)加計扣除等于一下子的扣除
你好,你正常是25%,但是高新技術(shù)企業(yè)是按照15%來的,所以他就減免了10%。
那要是我彌補了以前年度虧損后,所得稅是零呢,那這個高新技術(shù)企業(yè)減免應(yīng)該怎么填
你好,如果不用交稅的話那么減免就是零