對的是的,是這么做的。
老師,請問一下一般納稅人抵扣夠,還有留抵,不用繳納稅款,是不是不需要做計提,或者繳納的分錄啊。不記得了
老師,你好!一般納稅人企業(yè)增值稅抵扣了,不要繳費,就只有2個附加稅需要繳納,我做計提時是不是需要做繳納的部分,其他的不用管
老師今天開了筆專票3000,不需要繳納附加稅,那我是不是就不用計提城建稅,不需要做已經(jīng)稅費會計分錄了?只做這樣一個就可以了是嗎
您好老師 我每個月只需要交增值稅 附加稅有留抵退稅抵扣 不需要繳納附加稅 這一部分我怎么做賬
一般納稅人繳納稅盤服務(wù)費時,當(dāng)月不需要繳納增值稅時,會計分錄只做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金。等到需要繳納增值稅的月費,再做抵扣分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費用是這樣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師,你好,我們在4月份做了減資,2000萬減到400萬了,這400萬是實繳的,1600萬是認繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個人——自然人在電子稅務(wù)局上代開建筑服務(wù)開發(fā)票已經(jīng)交稅費款了,因為地址錯誤又重開又重新交一次稅費,請問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費,是怎么申請退稅回到個人銀行???
老師,去年做了一筆無票收入的申報,現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務(wù),申報時就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報了,這樣怎么填申報表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實際發(fā)放指的是借方金額,對吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺,每臺車的單價2150元,總價是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺車的修理工時費低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實際交款時間是25年1月。這個怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過來的仲裁費,違約金,合同利息費用怎么做會計分錄
如果抵扣之后還有增值稅要繳納,我是不是計提借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,貸-未交增值稅
對的是的,是這么做的。