借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當(dāng)前全年累計(jì)需要繳納的增值稅金額合計(jì)數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當(dāng)月需要繳納的余額。
老師 未交增值稅,如果貸方余額就是需要繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳增值稅怎么寫(xiě)分錄啊
華潤(rùn)公司是增值稅一般納稅人,期末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶有貸方余額2000元,轉(zhuǎn)賬;次月,該公司實(shí)際繳納前期未繳增值稅2000元,預(yù)繳當(dāng)期增值稅500元。請(qǐng)寫(xiě)出上述業(yè)務(wù)的分錄。請(qǐng)問(wèn)一下老師怎么解
老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85,這個(gè)金額在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目余額表的貸方,需要怎么做分錄
老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計(jì)提 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了,請(qǐng)問(wèn)老師再怎么做分錄呢?
我們是租車公司,從其他公司租入出租車后轉(zhuǎn)租給司機(jī),現(xiàn)在給這批車每個(gè)車配了一個(gè)電子鑰匙,單價(jià)198元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該入成本還是費(fèi)用,科目該怎樣設(shè)置?
老師,工商年報(bào)中單位人數(shù),是填寫(xiě)2024.12月末月的人數(shù)嗎?
老師,退稅時(shí)無(wú)論是在線申報(bào)還是離線申報(bào),申報(bào)的月份必須同增值稅的申報(bào)期嗎?
老師 開(kāi)通外管證預(yù)繳稅款的稅收完稅證明該怎么打印呢
取得銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,怎么入賬,之前已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
居間費(fèi)是不能超過(guò)合同銷售額額額5%嗎
老師,公司新租的辦公室,因?yàn)榈刂窙](méi)得變更,開(kāi)具的發(fā)票是舊的地址,可以用嗎?
老師好,我們公司因大環(huán)境的問(wèn)題從6月份開(kāi)始停業(yè),在稅務(wù)這一塊需要備案停業(yè),后續(xù)的納稅申報(bào)是否正常進(jìn)行?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè),向農(nóng)民購(gòu)買沙子用于種地,9000元,這種情況應(yīng)該讓農(nóng)民開(kāi)什么票能入賬!??
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時(shí)候做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒(méi)有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)分錄?
老師當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20825.22元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47,稅控盤及維護(hù)費(fèi)440元。 1、購(gòu)稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 440 貸:銀行存款 440。 2、當(dāng)期減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(減免稅額)440 貸:管理費(fèi)用440 3、當(dāng)期月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交銷項(xiàng)稅 21205.23 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 508.46。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅20825.2
你的金稅盤抵扣多少做多少抵扣的分錄 不能全部抵扣了
啥意思啊 老師
你需要交多少增值稅?你的金稅盤抵扣多少?這個(gè)不能留底。
郭老師 那我當(dāng)期少購(gòu)選一張發(fā)票 當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20340.42元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47,稅控盤及維護(hù)費(fèi)440元。 本期轉(zhuǎn)出未交23.66 這樣不行嗎
你好 可以這么做的
分錄怎么寫(xiě)呢?
借銷項(xiàng)21205.23 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅21205.23-20340.42 進(jìn)項(xiàng)20340.42 借轉(zhuǎn)出未交增值稅440 貸減免稅款 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅21205.23-20340.42-440-448.47
1、借:銷項(xiàng)稅 21205.23 貸: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 864.81 貸:進(jìn)項(xiàng) 20340.42 2、借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 440 貸:減免稅款 440。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 23.66 貸:未交增值稅 23.66 老師 是兩個(gè)分錄嗎 這樣寫(xiě)有點(diǎn)懵了,上個(gè)月留抵的448.47 本期抵扣 不需要寫(xiě)分錄直接抵扣就行了嗎
上個(gè)月留底 留底的不在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎?你上個(gè)月沒(méi)有做嗎?沒(méi)有做借銷項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)嗎?
上個(gè)月留抵 月底做了啊 上個(gè)月做的借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47 圖片是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
那不就是這個(gè)月只需要減去借方的,不就可以啦。