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老師,上期進(jìn)項(xiàng)1000銷項(xiàng)800,這期進(jìn)項(xiàng)1000銷項(xiàng)2000,要交增值稅 具體分錄怎么弄啊!能寫好看一下嗎,最好帶金額!上期的要不要做什么結(jié)轉(zhuǎn),或者轉(zhuǎn)出!這個(gè)也不太懂!

2021-02-19 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 16:27

您好,上期期末進(jìn)項(xiàng)200,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:28

您好,本期期末進(jìn)項(xiàng)800,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅800借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)800

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:28

您好,上期期末進(jìn)項(xiàng)200,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200

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快賬用戶1785 追問 2021-02-19 16:32

計(jì)提是不是就這個(gè)分錄

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快賬用戶1785 追問 2021-02-19 16:39

老師 計(jì)提是不是中間那個(gè)分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:44

您好,是的,您的理解非常正確。是最后處理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的分錄

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快賬用戶1785 追問 2021-02-19 16:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-19 17:07

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,上期期末進(jìn)項(xiàng)200,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200
2021-02-19
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個(gè)月繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
同學(xué)你好,應(yīng)該對(duì)的。
2020-08-16
不需要繳納增值稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-04-07
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為借方余額不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為貸方余額,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-12-30
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