同學(xué)您好,您是直接繳納的,還是交到代理公司賬戶的
老師您好,我想問下,進(jìn)口銀行繳納的增值稅,稅單和報(bào)關(guān)單還沒有出來,銀行付款的這比分錄應(yīng)該怎么做呢?
請問,每次支付外匯換算成人民幣,和每次進(jìn)口報(bào)關(guān)時,報(bào)關(guān)單上的增值稅完稅價格,差異都比較大,(匯兌損益的金額不應(yīng)該這么大),會是什么原因引起的呢? 比如:2022.12.13支付USD6300,分錄如下: 借:應(yīng)付賬款-國外甲公司 6300*當(dāng)月1號匯率(7.1225)=RMB44871.75 貸:銀行存款-美元戶 RMB44871.75 2022.12.29報(bào)關(guān)進(jìn)口,分錄如下: 借:庫存商品-A 增值稅完稅價格+關(guān)稅 69602.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 8637.09 貸:銀行存款(支付關(guān)稅)3163.76 銀行存款(支付增值稅)8637.09 應(yīng)付賬款-國外甲公司 (增值稅完稅價格)66439.14
老師,沒有收到報(bào)銷單據(jù),就收到出納交過來的銀行付款回單,上面寫了報(bào)銷,是我們領(lǐng)導(dǎo)的,我應(yīng)該怎么做分錄
老師我想問一下,海關(guān)進(jìn)口增值稅,作為庫存入賬,是按照完稅價格還是付匯金額,因?yàn)橐呀?jīng)繳進(jìn)口稅了,銀行回單也有了,這個會計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣呢,
老師您好,請問進(jìn)口貨物,收到海關(guān)繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅額會抵扣掉。我的分錄是 借,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)賬稅額 貸,應(yīng)付賬款 然后銀行扣繳的進(jìn)口增值稅,分錄怎么寫?
請問老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下
老師計(jì)提只計(jì)提社保和公積金嗎?個人所得稅和意外險不用計(jì)提
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊的,至今都沒有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請問自查報(bào)告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入,支付購買價款四百五十萬元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為 850 萬元,等于其公允價值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請計(jì)算長期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司賬戶直接繳納的,但是我稅單還沒拿到,目前針對銀行繳稅的這比分錄該怎么做呢?
同學(xué)您好,您或者就直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
那等發(fā)票認(rèn)證之后剩下的分錄怎么做呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額稅額