借庫存商品 借進(jìn)項 貸銀行存款
我司在7月份收到一份海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關(guān)繳款書要到8月份才認(rèn)證抵扣的 關(guān)于這筆銀行扣的海關(guān)稅金 我的會計目錄應(yīng)該怎么做 還有我這份海關(guān)繳款書應(yīng)該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的
做進(jìn)口貨品的入賬。 收到了合同,進(jìn)口增值稅專用繳款書、進(jìn)口關(guān)稅繳款書。報關(guān)單 報關(guān)單上的成交方式是EXW, 單列了運費人民幣價格,保費的費率,雜費的人民幣價格 做憑證時,入了原材料,按進(jìn)口增值稅專用繳款書,上面的完稅價格,入的原材料 借:原材料 貸:銀行存款(扣進(jìn)口關(guān)稅) 貸:銀行存款(扣進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 有個疑問,按照合同價5W多歐*進(jìn)口增值稅的匯率7.2371,算出的往來只有369271.58,怎么入賬后,推出的往來有33W多 這是什么原因呢? 本來運費、雜費、保費,是不掛往來的。 這個入賬的33W的往來,正確嗎?
請問,每次支付外匯換算成人民幣,和每次進(jìn)口報關(guān)時,報關(guān)單上的增值稅完稅價格,差異都比較大,(匯兌損益的金額不應(yīng)該這么大),會是什么原因引起的呢? 比如:2022.12.13支付USD6300,分錄如下: 借:應(yīng)付賬款-國外甲公司 6300*當(dāng)月1號匯率(7.1225)=RMB44871.75 貸:銀行存款-美元戶 RMB44871.75 2022.12.29報關(guān)進(jìn)口,分錄如下: 借:庫存商品-A 增值稅完稅價格+關(guān)稅 69602.9 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 8637.09 貸:銀行存款(支付關(guān)稅)3163.76 銀行存款(支付增值稅)8637.09 應(yīng)付賬款-國外甲公司 (增值稅完稅價格)66439.14
老師,這個分錄成立嗎,庫存商品金額是進(jìn)口增值稅繳款書完稅價格,應(yīng)付賬款是報關(guān)單美金金額,有差額計入?yún)R兌損益里了,麻煩幫忙看下,謝謝
老師,有一筆銀行付款是13674.52元,對方單位寫的"結(jié)售匯過渡資金應(yīng)付款賬戶",這個是一個進(jìn)口貨款,但是收到的專用繳款書上,海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書完稅價是13662.00,關(guān)稅109.3,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書完稅價是13771.46,稅額1790.29,這些數(shù)對應(yīng)不上,會計分錄怎么寫,謝謝
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
這個庫存商品對應(yīng)的金額是完稅價格還是付匯金額?
這個是含關(guān)稅的金額