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老師,新年好! 請(qǐng)問老師 金穗公司的服務(wù)費(fèi)280元,能抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做?申報(bào)表具體填到哪里?謝謝!

2021-02-19 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 09:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 在主表應(yīng)納稅減征額和減免表還有附表四里面填寫。

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:10

請(qǐng)問不走管理費(fèi)用,直接借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:現(xiàn)金。行不行?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:11

你好 不可以的 需要做管理費(fèi)用

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:15

請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)軟件可以平嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:18

謝謝 謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:18

不用客氣,新年快樂。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 在主表應(yīng)納稅減征額和減免表還有附表四里面填寫。
2021-02-19
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。 申報(bào)表金額填寫,請(qǐng)看圖片
2022-04-02
借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 全額抵減增值稅時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸: 管理費(fèi)用 280 申報(bào)附表4的時(shí)候填在第一欄 第二列 和第四列 ,還要填減免稅申報(bào)明細(xì)表 還有主表的23欄
2022-09-01
你好; 按照你所屬期內(nèi)? 4-6月合計(jì)應(yīng)發(fā)工資*2%計(jì)算的、應(yīng)稅項(xiàng)寫 4-6月應(yīng)發(fā)工資合計(jì)?
2023-07-14
您好。 1:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2021-01-07
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