你好 可以的。 你都現(xiàn)金發(fā)放了 這部分不會(huì)調(diào)增的 , 要是 掛的往來(lái)這部分就得調(diào)整的
公司很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請(qǐng)問(wèn)2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫工資薪金調(diào)整表?
企業(yè)工資發(fā)放掛往來(lái)和現(xiàn)金發(fā)放,沒(méi)有走銀行,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好,我現(xiàn)在匯算清繳,有40萬(wàn)的工資沒(méi)有發(fā)放,實(shí)際也不會(huì)在發(fā)放,現(xiàn)在做納稅調(diào)增,申報(bào)了企業(yè)所得稅,但是我在賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
21年新辦企業(yè),銀行付款餐飲費(fèi)沒(méi)有發(fā)票來(lái)沖銷,現(xiàn)在22年匯算清繳應(yīng)該怎么處理,繼續(xù)掛往來(lái)嗎還是怎么做
老師您好,我有一筆工資沒(méi)有發(fā)放,后期應(yīng)該是也不會(huì)發(fā)放的,共計(jì)40多萬(wàn),今年做匯算清繳的時(shí)候我調(diào)增了,現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做賬把這一筆調(diào)整一下呢,
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(wàn)(無(wú)償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,我們是剛進(jìn)場(chǎng)的物業(yè)公司,由于還沒(méi)收樓,現(xiàn)在地產(chǎn)每月補(bǔ)十萬(wàn)給物業(yè),簽的合同是保潔、保安人員的勞務(wù)承包費(fèi)。那我們開(kāi)發(fā)票給地產(chǎn)公司是開(kāi)什么項(xiàng)目呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡(jiǎn)單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!本公司在3個(gè)月中累計(jì)用對(duì)公賬戶給外面的裝修小工人(5人)陸續(xù)支付了大概10萬(wàn)元了!本公司是小規(guī)模納稅人,工人不配合代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么處理對(duì)公司比較好
個(gè)體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳200萬(wàn),未分配利潤(rùn)-22萬(wàn),這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了3遍,都顯示成功,為啥完了就說(shuō)我未申報(bào)
掛往來(lái)的部分應(yīng)該怎么調(diào)整?
如果存在2019年以前年度工資計(jì)提未發(fā)放的情況,如果我們2021年要全部發(fā)放了,然后應(yīng)該怎樣調(diào)整企業(yè)所得稅
?你好 掛往來(lái)科目的話。 你填寫納稅調(diào)整明細(xì)表 。 調(diào)增處理。 增加調(diào)增金額??