2019年這個(gè)工資薪金這個(gè)有發(fā)嗎?沒有不填寫
公司很長時(shí)間沒有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫工資薪金調(diào)整表?
老師,你好,我想問下,我2020年在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,根據(jù)2019年的余額表來填寫的,余額表顯示實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的少了,導(dǎo)致工資薪金調(diào)整明細(xì)里面調(diào)整后,我還補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,不知道是不是錯(cuò)了。因?yàn)?2月計(jì)提了12月的工資,但是12月的工資要在1月發(fā)放。
報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我們沒有營業(yè),只有老板平時(shí)發(fā)的工資,做了工資表,我們都是記在管理費(fèi)用中,在納稅申報(bào)表A類表中,這個(gè)納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢,因?yàn)橹虚g有一個(gè)表是工資薪金這個(gè),我填了工資金額,那么就自動在納稅調(diào)整增加額中自動有這個(gè)數(shù)據(jù)
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
沒有發(fā),也沒有計(jì)提。
那就不用填寫了嗎?如果公司準(zhǔn)備注銷,需要把未發(fā)的工資發(fā)放完才可以辦理注銷嗎?
你這個(gè)有員工嗎,沒有發(fā)就不需要計(jì)提,這個(gè)有員工這個(gè)才發(fā)工資,這個(gè)才辦理注銷做企業(yè)所得稅清算
是的,看你說是不需要填寫,
是2018年計(jì)提的,還未發(fā)的工資
注銷前需要把工資發(fā)了嗎?
這可以不發(fā),你納稅調(diào)增就可以
2018年匯算清繳時(shí)已做調(diào)增,2019還用再調(diào)嗎?
如果2018已調(diào)增一部分,2019需要把剩余部分再調(diào)增嗎?
你這個(gè)不是沒有計(jì)提嗎,沒有計(jì)提,也不需要再調(diào),