你好,你當(dāng)時(shí)是怎么計(jì)提的?就做相反的分錄。
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時(shí)候有一筆計(jì)提的工資,實(shí)際沒有發(fā)放,然后匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)增,今年我的第四季度報(bào)表是負(fù)數(shù),我想著把這一筆做上,老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師:請問一下,現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會(huì)計(jì)做了原材料的預(yù)估,就有519155.75元,計(jì)提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個(gè)肯定是沒有材料票可以沖掉預(yù)估的,另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個(gè)若做匯算調(diào)增,是放在哪里,人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬,而這里并沒有發(fā)放47萬多就要稅法53萬,調(diào)增47萬??另外這個(gè)預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表?如果調(diào)了,我的賬還去調(diào)整嗎?按理匯算調(diào)表不調(diào)賬,但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎?
老師您好,我現(xiàn)在匯算清繳,有40萬的工資沒有發(fā)放,實(shí)際也不會(huì)在發(fā)放,現(xiàn)在做納稅調(diào)增,申報(bào)了企業(yè)所得稅,但是我在賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,,前面的會(huì)計(jì)把去年的工資計(jì)提了,但是一部分沒有發(fā)放,,這個(gè)工資最后應(yīng)該發(fā)不了,,這個(gè)怎么辦,,他匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)整
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計(jì)提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計(jì)40多萬
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會(huì)增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會(huì)減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會(huì)減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會(huì)增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
勞動(dòng)仲裁申請還得提交申請書嗎?
你好,老師, 我剛登錄, 怎么說我超過三小時(shí)沒登錄? 總是這樣?
實(shí)操課平臺(tái),實(shí)操老師的問答,沒有通知
老師摘要怎么寫呢,相反分錄還是寫藍(lán)字嗎
你好你就寫修改XX年X月XX號憑證
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
你好,不用客氣的了。