同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有余額的
老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目期末應(yīng)該有余額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎?
老師 您好!期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目月末有余額的嗎?
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌模F(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開(kāi)公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒(méi)有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
老師,前期賬上掛的余額怎么處理
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的
老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無(wú)余額.既然是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,說(shuō)明應(yīng)該少抵扣1000,這個(gè)1000應(yīng)該繳納.你第一支分錄正確,接下來(lái)做分錄如下: 1,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅款 1000 2,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅款 1000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 1000 3,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 1000 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 1000