您好 大部分賣給非一般納稅人 您單位不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺(tái)車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師,我單位是一般納稅人,生產(chǎn)抽紙的,由于大部分賣給非一般納稅人,而購(gòu)貨時(shí)取得的都是專用發(fā)票,這樣我單位的進(jìn)項(xiàng)稅留抵時(shí)間長(zhǎng)且留抵量過大,請(qǐng)問老師怎么面對(duì)這個(gè)情況?
你好老師,問一下你業(yè)務(wù)上的事兒,購(gòu)買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,可以順延多長(zhǎng)時(shí)間抵扣銷項(xiàng)稅?我們是汽車租賃公司,一次性要買好多車,然后租出去,租好幾年成本才能收回,而且租我們車的單位要求我們開專票,想問一下這樣的話是不是申請(qǐng)一般納稅人比較合適?
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況怎么辦
您好老師,請(qǐng)問一般納稅人,一直有留抵稅額,之前申請(qǐng)退稅,退了來查賬,現(xiàn)在不敢申請(qǐng)退了,每個(gè)月都多少繳納稅款,想知道一邊一直有大量留抵,一邊一直繳稅,是不是不好,應(yīng)該讓開票的單位晚些開具給我們,否則不好看是不是?或者說這樣里面有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),如何避免,求解,煙酒零售業(yè)
國(guó)外客戶紙默認(rèn)我們總公司,不默認(rèn)我們的子公司A,那我總公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先幫代付,后面就從子公司收回這筆錢就好了是吧,那要什么附資料呢
自中止時(shí)效的原因消除之日起滿6個(gè)月,訴訟時(shí)效期間屆滿。老師,這句話是什么意思呀?
老師,我有一筆賬處理錯(cuò)誤,是以前年度的,不是利息計(jì)入利息,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
本月員工工資應(yīng)發(fā)4000元,公司代繳部分社保600,個(gè)人繳社保300,那么個(gè)稅申報(bào)的工資應(yīng)該是多少
郭老師,您上次說當(dāng)月入庫,沒有勾選抵扣的,進(jìn)項(xiàng)做待認(rèn)證和待抵扣有什么差,用哪個(gè)合適
股權(quán)轉(zhuǎn)讓被稅務(wù)打回來了,說是報(bào)表,有幾個(gè)問題,就是庫存金額大,應(yīng)收應(yīng)付金額大,,其他應(yīng)付款金額大
中級(jí)實(shí)務(wù)怎么區(qū)分合同負(fù)債與預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師好,老師我想咨詢一下您,就是最近不是強(qiáng)烈要求公司為員工繳納社保嗎,我們是建筑行業(yè)也是小規(guī)模,有沒有什么好的方法不為底下的工人繳納社保呢?工人要是自己繳納了社保公司是不是就可以不為他們繳納呢?那么公司需要工人提供那些資料給公司以備稅務(wù)局查呢?還請(qǐng)老師給我提供一些老師工作多年的寶貴意見或者建議!
您好老師,預(yù)收在應(yīng)收應(yīng)付賬款里怎么體現(xiàn)
定期定額經(jīng)營(yíng)所得能適用于6萬扣除嗎
確認(rèn),但是銷項(xiàng)太少
那有沒有不開票收入 不開票收入也對(duì)應(yīng)會(huì)全額確認(rèn)嗎
確認(rèn),只是沒有全額確認(rèn)
那應(yīng)該全額確認(rèn)的啊
職業(yè)中介服務(wù)。企業(yè)管理咨詢服務(wù),企業(yè)形象策劃服務(wù),信息技術(shù)管理咨詢服務(wù),貿(mào)易咨詢服務(wù),專業(yè)保潔服務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的企業(yè)需要辦理勞務(wù)派遣證嗎?
這個(gè)不需要辦理勞務(wù)派遣證
老師,依據(jù)什么辦理勞務(wù)派遣證呢?
一般勞務(wù)公司需要辦理勞務(wù)派遣
老師,我是人力資源外包公司,小規(guī)模,我1月開票200萬,收款200萬,代發(fā)工資180萬,那我1季度的銷售額是(200-180)/1.01=19.80萬嗎,以此來判定我本季度有沒有超30萬嗎?在納稅申報(bào)表上也是顯示19.8萬的銷售額嗎?而不是顯示200萬的銷售額對(duì)嗎?
如果是差額征稅的話 是的
老師,我的發(fā)票上沒有顯示,差額征稅,也可以嘛?我是小規(guī)模全額開200萬發(fā)票
全額開具發(fā)票的 不可以這樣填寫申報(bào)表的
老師那怎么填表
按照您開具的發(fā)票金額填寫申報(bào)
那不就是收入額200/1.01=198.02萬嗎?可是這200要既有給我公司的服務(wù)費(fèi),又有代發(fā)工資180萬呢?
那您應(yīng)該選擇差額征稅的啊
老師,不選差額征稅可以嗎?直接開全額普票可以嘛?還是必須選差額征稅呀?老師,我怎么才能把這一套全弄懂呀?
不選的話 您按照實(shí)際開票金額填寫 選了差額征收按照差額后的金額填寫