你好 你需要找軟件售后給你遠(yuǎn)程看下。
用友財(cái)務(wù)軟件,去年都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么現(xiàn)在不能計(jì)提折舊了?
用友財(cái)務(wù)軟件,去年都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么現(xiàn)在不能計(jì)提折舊了?
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
用以前年度損益調(diào)整之后財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,9月的稅已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
老師,去年計(jì)提的借款利息未支付,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,現(xiàn)在老板說不用支付了,怎么沖減回來已經(jīng)計(jì)提的利息?去年計(jì)提的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)付利息結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄:借:本年利潤貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
沒交費(fèi)了,才問你啊