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Q

請問,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年12月是有收入的,但之前是零申報了,現(xiàn)在要更正申報,23年的進項也無法抵扣了,能不能在下個月申報3月增值稅時把這筆12月的收入加進去,再勾選23年的進項和3月的一起報?

2024-03-22 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 12:53

同學你好 這個可以的

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快賬用戶2685 追問 2024-03-22 12:55

但去年12月的這筆收入加在哪里呢?電子稅務局的報表是自動生成的

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:03

同學你好 你做跨年的分錄就可以

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快賬用戶2685 追問 2024-03-22 13:04

不是分錄的問題,是申報 的問題,電子稅務局的報表是自動生成的,那我想補報12月的收入,是在報表哪個地方加?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:08

填寫在匯算清繳申報表上不可以嗎

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快賬用戶2685 追問 2024-03-22 13:10

在匯繳表上可以抵?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 13:17

如果要抵扣進項 那就是在今年所屬期做 不能匯算清繳做了

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同學你好 這個可以的
2024-03-22
同學,你好 可以勾選進項的
2024-03-22
沒問題,你可以先不抵扣,等到二月份的時候再認證抵扣
2024-01-10
同學你好 那沒辦法 沒有進項要交稅
2021-11-25
你好,同學對的,如果說前面的動了,后面的他會瘦。
2022-05-25
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