同學你好 這個可以的
老師,新年好!請問我去年有幾筆做了無票收入申報,其實不是真正的無票收入,之前為了不0申報做的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有在12月份沖抵,我想問一下在申報1月份稅款申報中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報小規(guī)模增值稅的時候直接把這個負數(shù)填進去還是要去更正22年8月的申報表
請問我們是20年成立的公司,一直在正常報稅,正常經(jīng)營,今年23年4月份我們申請成為一般納稅人,請問之前小規(guī)模納稅人期間開進的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來,從21年4月起就有,現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進項專用發(fā)票
請問,現(xiàn)在要補申報23年收入,23年12月前的進項稅沒勾完,之前離職同事是填 0申報的,那現(xiàn)在補報收入的話,23年沒勾完的進項稅還能勾嗎?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
但去年12月的這筆收入加在哪里呢?電子稅務局的報表是自動生成的
同學你好 你做跨年的分錄就可以
不是分錄的問題,是申報 的問題,電子稅務局的報表是自動生成的,那我想補報12月的收入,是在報表哪個地方加?
填寫在匯算清繳申報表上不可以嗎
在匯繳表上可以抵?
如果要抵扣進項 那就是在今年所屬期做 不能匯算清繳做了