它是負(fù)債類科目,有余額很正常的呀,不要有強(qiáng)迫癥,
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
老師,銷項大于進(jìn)項,那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計提 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了,請問老師再怎么做分錄呢?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個年度銷售費(fèi)用1萬多會提出警示
可是我已經(jīng)繳納了結(jié)清了啊,每個月還有余額怎么辦啊老師,兩個月交了20,現(xiàn)在結(jié)余借方還有20怎么辦啊
不用管它,就那樣子了。他的一級科目余額為0就是了
年末也不結(jié)轉(zhuǎn)么老師,那不是一直都有余額啊
是的,不用管他的,就那樣了