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老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計提 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了,請問老師再怎么做分錄呢?

2022-09-03 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-03 15:34

它是負(fù)債類科目,有余額很正常的呀,不要有強(qiáng)迫癥,

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快賬用戶6128 追問 2022-09-03 15:46

可是我已經(jīng)繳納了結(jié)清了啊,每個月還有余額怎么辦啊老師,兩個月交了20,現(xiàn)在結(jié)余借方還有20怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2022-09-03 15:47

不用管它,就那樣子了。他的一級科目余額為0就是了

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快賬用戶6128 追問 2022-09-03 15:51

年末也不結(jié)轉(zhuǎn)么老師,那不是一直都有余額啊

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齊紅老師 解答 2022-09-03 15:55

是的,不用管他的,就那樣了

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它是負(fù)債類科目,有余額很正常的呀,不要有強(qiáng)迫癥,
2022-09-03
沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
你好,你少了一步, 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-20
你好,對的是的一直有余額的。
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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