您好,這就需要對方返算稅前收入,按稅前收入計算個稅金額開發(fā)票
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
你好老師,公司欠一個人勞務(wù)費12萬,對方讓我們付款,我跟他說你拿來勞務(wù)發(fā)票后我給你付款,對方說拿勞務(wù)發(fā)票需要上很多個人所得稅所以拿不出來發(fā)票??刹豢梢赃@樣:讓他找個勞務(wù)公司簽份勞務(wù)合同,然后我把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司扣除費用后再把剩下的錢付給他。這樣他是不是不用交個人所得稅了?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,我們用一個技術(shù)員,給他一年3萬服務(wù)費,他開了3萬的發(fā)票,我給他付完3萬,會計說應(yīng)該是扣完個稅以后再給他付,跟領(lǐng)導(dǎo)商量,領(lǐng)導(dǎo)說我們以前沒說好,這個個稅我們出吧,那這支出勞務(wù)費個稅怎么處理
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位。可以借實收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
不太聽懂
您好,若想企業(yè)承擔(dān)個稅稅前扣除,需要返算個稅收入,代扣代繳個稅后金額30000
我們可以分兩個付嗎,2萬一次,1萬一次,這樣稅率少一點
您好,是一樣的,最好的每月按4000付